|
Faktúra |
12/2012
|
Fa -EduPage PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
ASC Applied Soft.Con., s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
29/2012
|
Fa- vodné+stočné 3/2012
|
97,12 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
Západoslov.vod. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
14/2012
|
Fa vodné + stočné 1/2012
|
88,08 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
Západoslov. vod. spoločnosť, a.s., Šaľa |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
22/2012
|
Oprava kotla Thermoda Duo 50
|
85,00 |
s DPH |
|
21.03.2012 |
|
Horváth a syn |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
Faktúra |
21/2012
|
Dokumentácia CO 1.štvrťrok
|
80,00 |
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
Jozef Bábik - BAB Consult |
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
20/2012
|
Fa - vodné+stočné 2/2012
|
76,79 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
Západoslov.vod.spoločnosť,a.s., Šaľa |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
Faktúra |
23/2012
|
BOZP 1+2/2012
|
66,40 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
Ján Šlachtič, Senec |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Fa - dotácia - učebnice
|
6 344,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
|
R. Šrobár - Littera |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
03.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Fa - poplatky za telekomunikačné služby 3/2021
|
63..66 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
Faktúra |
11/2012
|
Fa - aSc Agenda Upgrade 2012
|
63,00 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
ASC Applied Soft.Con., s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Fa - dodanie a montáž PVC (3 triedy)
|
6 005,71 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
|
Ivan Blažo - IBEX |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
30.12.2021 |
31.12.2021 |
|
Faktúra |
13/2012
|
Fa za služby pevnej siete
|
60,08 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
1/2012
|
Fa za služby pevnej siete
|
59,14 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
28/2012
|
FA- služby pevnej siete
|
58,10 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
19/2012
|
Fa - za služby pevnej siete
|
57,49 |
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
180/2016
|
Fa - výmena umelej trávy a mantinelov
|
28 587,60 |
s DPH |
|
16.11.2016 |
|
SPORT ONE SK, spol. s r.o. |
Obec Pata, Hlohovecká 103, 925 53 Pata |
|
|
16.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2016
|
Fa - technické vybavenie SŠ - počítače
|
5 562,18 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Pata |
Mgr. Miroslav Antala |
riaditeľ |
12.12.2016 |
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
Fa - dodanie a montáž podlahy PVC (3 triedy)
|
5 543,58 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
Ivan Blažo - IBEX |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Fa - lyžiarsky kurz
|
5 250,00 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
|
Ján Alexa - SAP |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Fa - lyžiarsky kurz
|
5 250,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
|
Ján Alexa - SAP |
ZŠ Pata |
Mgr. Jana Martinková |
riaditeľka |
12.02.2024 |
13.02.2024 |